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财政工作总结

发表时间:2023-11-22

财政工作总结。

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财政工作总结 篇1

2018年,全市财政部门在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协和社会各界的监督支持下,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以新发展理念引领发展行动,主动适应经济发展新常态,依法加强征管,完善预算管理,努力提升财政工作科学化、精细化管理水平,财政改革发展各项工作取得了新成效。

一、科学调度,着力抓好财政收支。围绕科学预测、依法征管、精准调度、有效分析,建立健全国税、地税、海关、人行、财政部门间横向以及市级与县区上下级间纵向联动机制,切实做好财政收入预期管理工作。1-10月份,全市财政收入完成150.2亿元,为年预算的87.5%,超序时进度4.2个百分点,增长5.4%。其中,税收收入完成122.2亿元,增长6.9%,税收收入占财政收入的81.4%。全市财政支出完成200.6亿元,增加10.5亿元,增长5.5%。预计全年财政收入完成173.6亿元,增长7%。预计全年财政支出完成242.6亿元,增长4 %。(1-9月份,全市财政收入完成135.1亿元,为年预算的78.7%,超序时进度3.7个百分点,增长4.4%。其中,税收收入完成110.5亿元,增长8.3%,税收收入占财政收入的81.7%。全市财政支出完成190.1亿元,增加10.4亿元,增长5.8%。预计全年财政收入完成173.6亿元,增长7%。预计全年财政支出完成242.6亿元,增长4 %.)

二、凝心聚力,着力强化民生保障。1-10月份,全市教育、卫生、社保等13大类民生支出158.8亿元,增长5%,占财政支出的79.2%;一般公共服务等8项重点支出147.8亿元,增长10.5%,占全市财政支出的73.7%,重点支出得到有力保障。(1-9月份,全市教育、卫生、社保等13大类民生支出159.9亿元,增长7.1%,占财政支出的84.1%;一般公共服务等8项重点支出150.5亿元,增长13%,占全市财政支出的79.2%,重点支出得到有力保障。注:10月份比9月份支出少是由于调整)认真实施省级33项民生工程,召开全市民生工程动员会,印发《关于2018年实施33项民生工程的通知》,修订出台《XX市2018年民生工程工作考核办法》,足额筹措资金,1-10月份33项民生工程拨付资金43.3亿元,占全年计划43.5亿元的95.6%。(1-9月份33项民生工程拨付资金38.6亿元,占全年计划43.5亿元的88.7%。)

三、发挥职能,着力支持三大攻坚。一是大力防范化解债务风险,出台了《XX市人民政府办公室关于进一步加强政府性债务管理的通知》,进一步规范地方政府举债融资行为。2018年置换存量政府债务44.34亿元,全面完成我市存量政府债务置换工作。结合地方全口径债务填报工作,建立健全全口径债务监测平台,为进一步健全规范政府举债融资机制提供有力的保障。二是协力推进脱贫攻坚,2018年全市各级财政预算安排专项扶贫资金37133.2万元,预计支出进度达98%以上。积极实施资产收益扶贫民生工程项目,截止9月底累计用于资产收益扶贫的财政资金3451万元,安排资产收益扶贫项目122个,项目完成率92%。积极统筹整合使用财政涉农资金,寿县作为试点县2018年已整合各级财政涉农资金62063.43万元,整合资金安排脱贫攻坚项目1911个,预计年底支出进度达92%以上。(暂无10月数据)三是助力打好污染防治攻坚战,制定出台《市财政局牵头包保环保整改督导计划》,认真履行畜禽养殖污染防治、工业园区集中供热两方面牵头包保责任,对各县区的养殖场及工业园区情况进行实地考核累计达15次。1-10月份,全市节能环保支出达54066万元,增长12.9%。(1-9月份,全市节能环保支出达69718万元,增长52.9%。注:10月份比9月份支出少是由于调整)

四、做好服务,着力助推经济发展。在保运转、保民生的基础上,全年投入9.9亿元支持我市五大发展47项重点工程,较去年增长51%。支持产业转型升级,安排科技创新专项资金3000万元。支持“供给侧”结构性改革,推进“三去一降一补”,截至9月底淮矿集团去产能共管账户累计收入26亿元;推进“三供一业”分离移交,落实去产能企业职工分流安置,下达中央财政补助资金8.9亿元。支持城乡统筹发展,下达城市维护建设专项资金约3.7亿元,安排美丽乡村建设专项资金8500万元,市级以上财政共投入涉农资金14.6亿元支持乡村振兴战略。继续推广政府多元资本合作(PPP)模式,我市进入财政部PPP综合信息平台系统的项目共计18个,总投资148.6亿元。规范创业担保贴息资金管理,全年预计发放创业担保贷款2.5亿元,财政拨付创业担保贴息资金2400万元。缓解中小微企业融资困难,全市小微企业续贷周转资金预计达50亿元,开展续贷周转金企业630户。

五、依法理财,着力细化财政管理。加强预算管理,认真执行《预算法》,严格审批、管理财政资金。推进预算公开,公开了90家市级预算单位2018年政府、部门和“三公”经费预算。加强财政资金管理和财政专户管理,积极推进市直预算单位财务集中管理平台建设。严控“三公”经费,预计2018年全市行政事业单位“三公”经费支出11500万元,与去年同期基本持平。推进行政事业单位内部控制建设,实施会计代理记账管理。对全市15家单位开展了“小金库”及滥发津贴补贴专项整治“回头看”重点检查工作。实施预算支出项目绩效评价,完成20个重点项目的现场绩效评价工作,覆盖财政资金4.3亿元。加强行政事业单位国有资产管理,建立并认真执行向人大报告国有资产制度。不断深化财税体制改革,代拟出台了《XX市人民政府办公室关于进一步加强政府性债务管理的通知》、《XX市人民政府关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施意见》,积极推进划转部分国有资本充实社保基金以及落实省以下财政事权和支出责任划分改革。

六、改进作风,着力推进机关建设。强化意识形态工作,着力推进“两学一做”常态化制度化,深入开展“讲忠诚、严纪律、立政德”专题警示教育。深化基层党建,打造“两共建三关爱”活动品牌,开展干部教育和财政业务培训。加强机关创建,开展部门会商,广泛听取意见。严格工作纪律,不折不扣完成市委、市政府工作部署。落实“两个责任”,强化反腐倡廉建设,严格执行反腐倡廉建设联络员机制和廉政风险防控制度,加强日常监督,完善内控机制,大力开展财政系统行风巡查,促进财政部门、财政工作、财政队伍、财政事业安全。

肯定成绩的同时,也应正视财政工作中不容忽视的困难和问题,主要是受经济下行压力持续、政策性减收效应进一步显现等影响,新的增长点仍需探索;财政财务管理能力与巡视巡察和市委市政府要求尚有差距;民生工程、脱贫攻坚、社会保障等刚性支出加大,财政支出压力进一步显现,等等这些,应引起高度重视,认真加以解决。

财政工作总结 篇2

明年,面对新形势、新任务,预算股将紧跟我县发展步伐,按照局领导提出的工作要求,进一步明确工作职责、任务及目标,进一步严格工作制度、程序及要求,进一步改进工作作风、质量及方式,将预算管理工作提升到更高的水平。将重点做好以下工作:

一、把握重点工作,确保收支任务完成

一是认真分析掌握各项减收增支因素和变化情况,积极研究增收节支措施,协助有关部门组织财政收入,从严控制财政支出。提高财政资金的运行质量。合理调度安排好财政资金,努力缓解预算平衡压力。定期与税务、国库部门沟通联系,分析财政收入完成情况,努力完成地方财政收支任务。二是调整支出结构,优化财力配置,加强财政支出管理。积极配合国库集中支付制改革工作,与各股室共同加强财政收支管理。结合20xx年部门预算实施情况,总结经验,做到保证重点,兼顾一般,量入为出,留有余地,积极稳妥,确保平衡,推动建立和谐有序稳定的社会环境。三是规范支出管理。日常支出严格按照下达的预算指标和收入的进度安排;对追加经费,坚持按县政府和局内规定程序办理。切实做到没有安排预算不拨款,没有领导签批意见不拨款,程序不合规定不拨款。

二、进一步细化预算编制管理,推进财政预算公开

一是提高收入预算编制的科学性和准确性。依据各项非税收入政策规定以及近年来的收入情况,综合考虑预算年度内的政策调整等相关因素,分项目测算非税收入。二是严格预算编制。实行定员定额管理的基本支出预算,根据定额标准、编制、人员情况测算编报。未实行定员定额管理的基本支出预算,要在上年度基本支出水平基础上结合人员变化情况、实际开支水平、部门历年财政补助水平及部门履行职能的实际需要测算编报。三是细化预算编制。全面反映财政收支情况,完善预算追加、超收、补助、结余结转资金管理办法,建立预算编制与预算执行的有效衔接机制。四是依法公开财政预算。按照中央、省、市的统一部署,以财政资金分配为重点,分层次、有步骤地积极推进财政预算信息公开工作,促进公共财政管理的制度更加科学合理、程序更加规范透明、分配更加公平公正、资金更加安全高效,努力构建我县公共财政与防治腐败协调互促的新机制。

三、完善财政绩效考评办法,提高财政资金使用效益。

依据财政部下发的《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔20xx〕53号)和《今年县级财政支出管理绩效综合评价方案》(财预〔20xx〕87号)文件精神,完善我县财政支出管理绩效综合评价方案和预算绩效评价共性指标体系框架,进一步强化我县财政支出管理责任,优化财政支出结构,保障国家各项民生政策的'落实,提高财政资金使用效益。

四、继续完善基础业务管理工作。

预算股要认真按照前期拟定的科室职责及服务承诺事项,认真做好预算指标的分解下达,做好指标文件的登记、汇总。认真按照有关制度做好每一项涉及到体制上解、补助的测算、分配工作。同时,加强对各项支出事项的管理,年终及时汇总整理各科需追加事项,为领导决策提供全面准确依据。

五、做好调查研究,当好领导参谋

一是按月及时向领导提供各类资料和汇报材料,针对收支情况和存在问题提出意见和建议。二是积极对财政收支情况认真加以分析和研究,准确掌握财务收支状况,及时向领导汇报。三是做好信息上报工作,确保超额完成局办公室下达的任务。

今年,预算股各项工作虽然取得了一定成绩,但是,我们面临的困难和问题还很多,工作中仍须进一步完善和提高,因此,在今后的工作中,我们将扬长补短,不骄不躁,科学运筹,扎实工作,争取使预算股的工作再上一个新台阶。

财政工作总结 篇3

今年以来,面对严峻的国内外经济形势,全市财政部门认真贯彻落实市委、市政府关于全市经济社会发展的工作部署,作出努力克服金融危机和政策调整等诸多不利因素,高度重视财政工作,狠抓组织财政收入不松懈,千方百计保增长,紧紧围绕全年收入任务,采取积极有效措施,努力为“三保”和“两个第一,一个努力”建设提供最大的资金保障,全力保障全市各项社会事业平稳发展

一、1-9月财政收入完成情况

全市1-9月财政总收入完成1亿元,占年初预算与去年同期相比。减少1万元,下降%。

分级完成情况:市级完成1万元,下降%;分宜县完成1万元,增长%;玉水区完成1万元,下降%;仙女湖区完成9804万元,下降%;经济开发区完成1万元,下降%;仰天岗区完成8141万元,增长%。

按部门完成:国税部门完成1万元,下降%;地方税务部门完成1万元,增长%;财务部完成1万元,增长%。

按税种完成情况:增值税完成1万元,同比减少1万元,减少%;营业税完成1万元,比上年增加1万元,增长%;个人所得税完成1万元,比上年增加2195万元。万元,增长%;企业所得税完成1万元,同比减少1万元,减少%;城建税完成1万元,比上年减少1670万元,下降%;完成耕地占用税1万元,比上年增加4310万元,增长%;完成契税1万元,同比增加5080万元,增长%;专项收入6777万元,同比减少2394万元,下降%;完成罚没收入7240万元,比上年增加2004万元,增长%;行政性收费收入1万元,增加1036万元,增长%;国有资源(资产)有偿使用6210万元,增加1801万元,增长%;其他收入1万元,比上年增加1万元,增长倍数。

总收入中,税收1亿元,占财政总收入的比重,同比下降一个百分点,非税收入1万元,占财政总收入的比重。收入。非税收入同比增加1万元,增幅为%。

1-9月,全市地方财政收入达到1万元,占年初预算的%,同比增加1万元,增幅为% .

分级完成情况如下:市级完成1万元,增长%;分宜县完成1万元,增长%;玉水区完成1万元,增长%;仙女湖区完成7301万元,增长%;开发区完成1万元,增长%;仰天岗区完成5402万元,增长%。

财政收入的特点:总量负增长,结构不合理,增收压力大,后期表现良好。主要原因:

一是增值税大幅下降。 一是受金融危机和国家减税政策影响,工业产能受到抑制,工业企业经济效益下降,工业增值税大幅下降。 1-9月,增值税入库1万元,同比下降%。二是受新港公司不景气影响,大部分依靠新港公司生存的商贸企业销售不佳,产品利润空间小,商业增值税征收不力;三是小规模纳税人增值税征收率由4%降至3%,减税100万元以上。四是增值税全面转型、提高矿产品税率等结构性减税政策,增加了进项税额,影响了增值税的征收。

二是收入结构不合理。 今年以来,受经济下行、政策性收入减少等因素影响,增值税、企业所得税等主要税种呈下降趋势。与此同时,非税收入增长较快,导致财政收入质量下降。 1-9月,非税收入同比增加1万元,增长%,完成1万元,占财政总收入的比重。

三是个人所得税和房地产税的快速增长。 1-9月,全市完成个人所得税1万元,比上年增加2195万元,增长%;完成耕地占用税1万元,比上年增加4310万元,增长%;完成契税1万元,同比增加5080万元 今年前8个月,全市商品房销售面积1万平方米,销售1亿元,分别增长 % 和 45%。房地产市场明显复苏。同时,全市开展房地产税收专项清理,重点对2009年以前开工的房地产项目进行全面清理,加大税收征管力度,促进房地产税收较快增长。

财政收入的主要问题:一是财政总收入大幅下降,总收入比上年同期下降近6个百分点;二是重点税源严重不足,全市重点税源监测企业1-9。税收收入1万元,同比减少1万元,下降%。

二、1-9月财政支出完成情况

本市1-9月财政支出情况

全市共完成1万元,比上年增加万元,增长%。

财政支出分级完成情况如下:市直接完成1万元,增长%;分宜县完成1万元,增长%;玉水区完成1万元,增长%;仙湖区完成1万元,增长%;开发区完成1万元,增长%;仰天岗区完成3165万元。

主要支出项目完成情况为:一般公共服务支出完成1万元,增长%;公安支出完成1万元,增长%;教育经费完成1万元,增长%;社会保障和就业支出完成1万元,增长%;医疗卫生支出完成1万元,增长%;环保支出6129万元,增长%;农林水务支出1万元,增长%;交通运输支出8802万元,增长%;其他支出完成1万元,增长%。

支出的特点:一是继续保持较高的增长速度。 1-9月,全市财政支出1万元,比去年同期增加1万元,增长%;三是积极支持新农村建设,加大农村文化卫生事业投入,实施大病医疗救助工程;四是预拨资金数额大。为进一步促进自主创业、困难群众再就业和农村劳动力转移就业,全市安排就业补贴资金3700余万元。

支出存在问题:今年以来,受金融危机影响,我市财政收入增长乏力,近年来出现了罕见的下降。因此,支出面临资金短缺,压力很大。

三.民生工程进展情况

今年以来,我局根据市场情况,有计划、有步骤地开展民生工程。目前,各项工程正在有序推进。截至9月,我局今年涉及我局民生工程的拨款总额为3.2万元,其中省下拨3300元,市下拨4900元,市下拨1万元。县(区)。资金总额9300元,其中省下拨3700元,市下拨1万元,县(区)下拨3486万元。

(一)社会保障:今年我市民生工程中涉及我局的社会保障项目有21个。已安排的资金总额为9万元。共安排资金8万元

(二)教育文化:我局民生工程教育文化项目15项,资金已安排好,总金额1万元。截至9月,拨付资金总额为1万元。

(三)三农建设:我局三农涉及民生项目13个,共安排资金1万元。截至9月,已拨付资金1万元。

(四)行政、政治、法律方面:在民生工程中,我局涉及行政、政治、法律方面,已下拨资金1万元。截至9月,已拨付资金1万元。

另外,截至9月,已安排1万元用于经济建设用房和廉租房建设,已全部到位。

4.对年度工作的建议和措施

1.调整今年财政收入预算目标。 预计2009年全市财政总收入1亿元,比上年增加1亿元,增长8%;其中地方财政收入1亿元,比上年增加1亿元,增长8%。

根据2009年财政收入估算和2010年财政经济形势估算,2010年全市财政总收入预算初步安排66亿元,比上年增长% 2009年完成的估计数量; 70亿元,比2009年增加%。地方财政收入预算初步确定为1亿元,比2009年预计完成数增加%;

二是落实财税工作调度常态化。 为统筹协调全市财税工作发展,按照全市主要领导精神,全市实施月度财税工作调度会,县区三财政、国税、地税主要领导要及时报告。工作进度,财税工作进度随时间变化,政策随环境变化。

三是开展财税联合检查。 为确保完成今年的财政收入任务,市财政局将会同市国税局、市地税局派出1名领导、6名业务骨干,组成三个财税联合税务稽查组连续多年对全市重点税源企业进行稽查。对未经检查的企业和低税负企业实行重点检查。此外,针对我市酒店和服务业的现状,将成立未办理税务登记和纳税申报的酒店和服务业检查组。

第四,着力支持企业发展。 加大对企业发展的支持力度,发挥大企业的税收抑制效应,争取上下游税收流入我市。市财政局组织市国税局、地税局开展重点企业税收贡献情况调查,根据调查结果,对重点企业实施“一户一策”激励政策。企业。

五、着力保障民生工程。 更加努力争取中央和省的支持,积极整合使用政府性资金,确保60个省、70个市的民生工程政策落实到位。进一步落实扩大就业,推进医疗卫生体制改革,协调利益,促进社会和谐稳定。

六、着力降低开支。 要严格控制一般性支出,坚决降低政府机关出国费、车辆购置运营费、公务接待费、水电油费,坚决实现会议费用零增长,差旅费零增长,控制信息化项目重复建设,暂停建筑物。同时,扎实推进“小金库”治理,规范金融秩序,促进反腐倡廉。

镇财政工作报告

财政局环保工作报告

财政局安全工作报告

环保局信访工作报告

县财政局2020年预算执行情况报告

财政工作总结 篇4

**年上半年,财政局在区委、区政府正确领导下,在区人大、区政协的监督下,在全区各部门的大力支持下,紧紧围绕“深化改革、稳定增长、改善民生、优化环境”等重点工作,带领全局干部职工顽强拼搏,依法大力组织财政收入,统筹安排预算支出,为我区经济社会发展做出积极贡献。

一、上半年工作完成情况

1、加强收入管理。一是严格执行《预算法》规定,坚决做到无预算不支出。二是加强全口径预算管理和各部分预算之间的统筹协调。三是依法加强税收征管,重点强化税收分行业分税种分析。四是加强非税收入管理,完善非税收入征收监管体系,盘活国有资产,挖掘增收潜力。五是加快财政资金拨付使用进度。六是进一步按规定盘活存量资金,努力争取上级财政支持,确保全年收支平衡。七是全面落实“营改增”改革,并做好调整增值税分享比例后,区级财政管理体制调整工作。八是按规定盘活存量资金,努力争取上级财政支持,积极筹措1.5亿元的调度资金,争取一般性转移支付资金3.77亿元,争取专项转移支付资金2.93亿元,有效地弥补了我区财力,确保全年收支平衡。九是完善财政预算审核标准体系,不断提高预算资金安排的科学性。通过以上措施,**年1-5月,我区一般公共预算收入完成17.36亿元,同比下降10.27%,完成序时进度45.85%,超序时进度4.18个百分点。其中:税收收入完成13.89亿元,同比减少3.83亿元,下降21.61%,完成序时进度40.46%。非税收入完成3.47亿元,同比增加1.84亿元,增长113.07%。税与非税比为80:20。半年预计完成情况。我区一般公共预算收入应完成20.26亿元,同比下降8.81%,降幅收窄1.46%,完成序时进度的53.49%。其中:税收收入应完成16.79亿元,同比下降18.03%,降幅收窄3.58%,完成序时进度的48.89%;非税收入应完成3.47亿元。税与非税比为83:17。

2、强化支出管理。一是强化政府投资项目预决算管理,努力提高政府采购效率。二是加快财政资金拨付使用进度。

三是保障和改善民生。做好基本公共卫生服务、新农合、城镇居民医疗保险、城市低保、五保对象、高龄老人补助、优抚对象、困难群体等各项资金足额发放工作。四是增加公共事业投入,支持就业创业、教育、文体、基础设施建设、环境治理等社会事业发展。上半年支出情况,社会保障和就业支出3.15亿元,医疗卫生与计划生育支出0.73亿元,其他支出0.02亿元。重点工作计划完成情况,按时拨付上半年企业养老保险金14.71亿元。

3、细化采购项目。紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨,不断细化采购项目。一是工作中加强对政府采购活动和集中采购机构的监督,强化对各部门自行采购项目的监管,杜绝化整为零等规避招标的采购行为,进一步规范政府采购行为。二是细化采购项目立项审核,加大对连续2年发生的采购项目的审核力度。三是根据《采购法》、《招标投标法》等中央、省、市和区相关法律法规及规章要求,结合我区政府采购限额标准,严格采购管理和审核,对达到限额标准的政府投资项目一律履行政府采购程序,实现用制度规范采购行为。现已完成立项审批96件,发布采购公告及完成招标项目47件。

4、防范债务风险。一是制定了《皇姑区地方政府性债务风险应急处置预案》,明确并完善了地方政府性债务管理体系、化解地方政府债务风险的具体措施。二是**年债务率风险情况。一般债务率39.4%,专项债务率91.85%,综合债务率44.96%。皇姑区这三项指标均未超警戒线100%,属于安全的区县。三是债券发行与偿还情况。截至目前,累计发行置换债券6亿元,其中:**年4.05亿元。**年需偿还的债务本金及利息均列入**年部门预算。实际偿还债务利息0.10亿元。

5、完善公车改革制度。一是开展了对全区公车改革相关指标完成情况和改革后公车管理制度落实情况进行了检查。二是公务用车全部统一张贴“皇姑公务”用车标识。三是对全区公车使用实行GPS在线管理。通过完善公车改革制度,我区公车管理符合相关政策规定。全区公车357台,交通总支出0.38亿元,节支率达到7%的规定比率。

二、下半年工作计划

1、加强与国税、地税等部门的沟通和协调,准确做好收入执行情况的分析和预测工作,及时掌握收入进度及增减变化情况。同时加大税收收入的征管力度,强化重点税源的管理,充分挖掘增收潜力,力争提前完成全年任务。

2、加强预算执行刚性,维护预算严肃性。严控预算执行中调整及追加事项,各部门联动加快项目资金下达,切实加快预算执行进度,提高支出预算执行均衡度。

3、继续贯彻执行好新的采购目录及政策,及时传达上级部门关于政府采购工作的新政策和要求,并进一步加强政策的解答,做好政府采购工作指导。

4、根据新的采购政策要求及采购平台操作流程,继续加强对政府采购项目实施的监管力度。

5、根据省市财政部门开展**年度会计监督检查工作安排,拟选择一个单位,对其**年财务工作进行监督检查。

财政工作总结 篇5

2018年,面对复杂严峻的经济形势,我局在区委区政府的正确领导下,坚持“马上就办,真抓实干”的工作作风,按照“稳增长,促改革,调结构、惠民生”的总要求,确保收入持续增长,保障民生稳步改善,积极履行财政职能。现将2018年工作总结及2019年工作思路报告如下:

一、2018年工作总结

(一)加强税源培植,确保重点指标落实到位

1.全区财政部门按照区委区政府的决策部署,攻坚克难、真抓实干完成财政收入目标,通过大力挖掘一次性税源、科学分解收入任务、积极清缴非税收入、走访重点税源企业、清理企业税款、争取免抵调指标、加大招商引资力度等措施。2018年1-9月,累计完成地方财政收入23.62亿元,完成进度75.2%;财政总收入35.45亿元,完成进度81.6%。在减税降费,房地产限购、限价与限售的大背景下,艰难完成财政收入目标。

2.2018年1-9月,实现“八项支出指标”25.38亿元,同比增长10%。

(二)做好资金统筹,保障重点支出

统筹各类财政资金,集中财力支持促改革、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。始终把保障和改善民生,提升人民福祉作为财政提供公共服务工作的出发点和落脚点。2018年1-9月,全区一般公共预算支出28.99亿元,同比增长5.9%;与民生相关支出23.68亿元,占一般公共预算支出比重81.7%。其中:

1.教育支出72993万元,减少19462万元,降低21%,下降的原因是债券支出减少支出32147万元。主要用于:保障义务教育阶段生均公用经费;继续实施校安工程建设;稳定、发展教师队伍建设、改善薄弱学校基本办学条件,提高教育质量。

2.城乡社区支出59067万元,增加23385万元,增长66%。主要用于:市容环境卫生保洁经费;旧住宅小区整治;高盖山、飞凤山公园建设;道路建设管养、园林绿化维护及公园管养等项目支出。

3.社会保障和就业资金38796万元,增加18363万元,增长90%。主要用于:城乡居民养老保险政府补助;城乡困难群众生活补贴及节日慰问发放;企业吸纳就业困难人员社保补贴;义务兵优待金、退伍和伤残抚恤金及拥军优属金;城乡低保及农村五保人员最低生活保障等。

4.医疗卫生与计划生育支出26008万元,减少4013万元,降低13%。主要用于:基本公共卫生服务经费补助;新农合和城镇居民医保补助;支持优化资源配置,卫生人才队伍建设,改善基层医疗机构条件等。

(三)推进财税改革,优化支出结构

1.深化预算管理改革,全口径预算体系持续完善。进一步规范预决算公开内容和形式,新增公开经济分类和债务情况等。2.完成乡镇国库集中支付改革,实现国库集中支付全覆盖。3.积极稳妥清理规范重点支出挂钩事项,完善重点支出保障机制,扩大财政资金绩效目标管理和绩效评价覆盖范围,实现财政安排资金项目目标全覆盖。4.出台《XX区财政代管预算单位资金暂行管理办法》,加强对财政代管预算单位资金管理。根据省市要求,2018年清理并收回存量资金8429万元。5.持续推进财政一体化系统建设,启动我区国库集中支付业务电子化管理工作。6.进一步推进公务卡制度改革,将公务卡支出纳入一体化系统工作,加强和规范公务支出管理。7.通过资产委托运营的方式,实现对国有资产的高效利用。完成金山文体中心、区市场监督管理局店面公开招标工作及区环保局原办公楼公开出售工作,盘活我区国有资产运营,实现国有资产保值增值。8.配合区委区政府、车改办开展事业单位公车制度改革工作。9.按照福建省财政厅部署,圆满完成全区2017年政府综合财务报告试编工作。

(四) 加强监督检查,强化风险管控

1. 从制度管理上建立地方政府性债务风险预警机制,并代拟《XX区政府性债务风险应急处置预案》(国办函[2016]88号),通过分析债务率、新增债务率、偿债率等各项指标,控制和化解地方政府性债务风险。实行规模控制(限额管理),依法通过政府债券方式适度举债,新增债券均报本级人大或其常委会批准,并分门别类纳入全口径预算管理,切实防范债务风险。

2. 加大财政资金使用管理的监督检查力度,定期开展财政专项资金检查,2018年共对5家单位开展会计信息质量检查;对民政局、市容局、旅游局3家单位共9个项目开展了专项资金检查。根据纪委要求,元旦春节、五一端午、中秋国庆两节期间,对临江街道、市场监管局、科技局等21家单位围绕中央八项规定精神落实情况和“四风”问题开展专项督查。

3. 做好惠民资金网的数据维护、宣传等后续工作,召开XX区惠民资金网建设再动员再部署暨业务培训会议,组织开展了“惠民资金 全民监督”2018年XX区惠民资金宣传月活动。截至2018年9月30日,全区已上线惠民资金35项,涉及金额5.19亿元,涉及人数7.4万余人。开展村居建设项目资金公开工作,全区共有96个村居上线了182个财政性资金金蛇项目,支出金额3899.72万元,收入金额9051.03万元,做到应公开尽公开。

4.开展我区政府采购信用体系建设有关工作,制定了《关于印发的通知》,加强对政府采购失信行为的曝光和惩戒。落实政府采购网上公开信息系统,完善政府采购管理交易系统,提高政府采购透明度。

5.根据上级财政部署,加快完善执法执勤用车平台管理,督促单位加快执行纳入公务用车信息综合平台统一管理。

(五)提振干事创业精气神,夯实财政干部队伍建设

2018年,XX区财政局机关支部围绕中心、服务大局,认真贯彻省委、市委和区委关于全面从严治党的决策部署,以迎接、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,以落实新时代全区机关党的建设总要求为目标,精准发力,多措并举,不断加强党建工作,促进业务工作开展,充分发挥党支部的战斗堡垒作用,扎实做好各项财政工作。

1.加强业务培训,服务广大财务人员

建立学习常态化机制,及时组织全区财政干部、财务工作人员学习各类财经法规政策,邀请专业人才授课,组织进行财政工作业务系统的应用培训和解答会,切实增强财政干部运用新思想、新知识、新经验推动财政改革与发展能力,帮助财政、财务干部解决日常工作中遇到的问题。

2.紧跟“大学习”热潮,深入学习党的十九大精神。党的十九大召开以来,XX区财政局紧跟步伐不放松,通过多种方式紧抓落实不懈怠,学习十九大精神的步伐从未停止。利用观看直播课、参观党性教育基地、上党课等方式共开展 23场学习十九大精神活动,109人交流发言;开展志愿者服务 6次;开展学习《三十讲》系列党课,从7月份开始每周二固定时段固定地点上党课,由支部党员轮流当主讲人,参与 186人次。我局利用XX区财政局信息内网搭建十九大学习平台,定期更新十九大精神的相关学习资料和习近平同志的系列讲话精神,并号召全局干部职工,利用碎片化时间,随时随地学习贯彻十九大精神。召开XX区财政局进一步提振干部干事创业精气神动员部署会议及再部署再动员会议,及时传达学习区委关于提振干事创业精气神的文件讲话精神,结合财政工作实际常态化贯彻落实好市委、区委这一重要工作部署。

3.把全面落实从严治党纳入党组中心组学习重要内容,集体学习《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国监察法》、《中国共产党党务公开条例》以及习近平总书记关于全面从严治党的重要论述精神。及时传达学习中央、省、市、区纪委全会精神,国务院第一次廉政工作会议精神,财政部、省、市财政反腐倡廉建设工作会议精神、市委巡察情况通报暨全面从严治党工作推进会议精神、《习近平同志在宁德工作时反腐倡廉的生动实践》及评论员文章等,切实增强推进全面从严治党的责任感和紧迫感。切实开展全面从严治党主体责任党组“一把手”履责纪实工作,深化践行“五抓五看”工作要求,落实“四个亲自”,相关材料整理形成《履责台账》。

4.常提党风廉洁,加强干部思想教育,筑牢反腐倡廉思想防线,抓准重要的假期时间节点,召开反腐倡廉建设宣教会,时刻重申廉洁自律的重要性,同时积极创新活动形式,联合国税、人行系统党员干部前往林浦濂江书院、螺洲古镇陈氏五楼、春伦党性教育基地等廉政教育基地,从传统优秀文化中汲取廉洁修身的正能量。进一步弘扬勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统,制定了《XX区财政局2018年移风易俗工作方案》,2018年干部操办婚丧喜庆事宜均按规定向局党组、驻局纪检组报备,我局干部职工未发生违规大操大办的情况。

2018年,财政干部在全面完成业务工作同时加强党建工作,按照规定流程圆满完成支部换届工作;全面完成区委区政府部署的综治、档案、保密、安全、普法宣传等工作。

二、2019年工作计划

2019年是全面贯彻党的十九大精神、决胜全面小康社会、实施“十三五“规划”承上启下的关键一年,为顺利推进2019我区财政事业稳步发展,我局将从以下几个方面开展工作:

(一) 加强收入组织协调,努力培植税源

紧紧围绕区委提出财政收入的增长目标,采取积极有效财税增收措施,深挖税收增长潜力。积极协调各部门形成工作合力,加强协税护税力度,堵塞征管漏洞,防止税收流失。大力支持招商引税,利用“一企一策”扶持特色优势产业,努力提高招商引税精准度,促进优势税源企业落地。

(二) 优化支出结构,做好服务保障

科学编制2019年预算,集中财力办大事,把有限资金用于保障、改善民生以及重点社会事业项目,促进我区高质量发展和新兴产业发展。不断加强支出管理,加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度,继续加大预算执行通报力度,将部门预算执行情况与明年预算安排挂钩。继续盘活财政存量资金以及当年难以支出的预算资金,按规定统筹调整用于其他急需资金支持的领域,减少结余结转。

(三) 深化财税改革,提升管理水平

密切关注中央、省和市关于环保等领域财政事权和支出责任划分改革、收支体制改革、税务系统改革等动向,做好各项准备工作。切实做好政府财务报告编制试点试编工作,推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。加强预算绩效目标执行,健全绩效评价结果与预算安排相挂钩机制,强化绩效责任硬约束,消减低效无效资金。

(四) 加强资金监管,防范财政风险

严格执行中央“八项规定”精神,从严控制“三公”经费等一般性支出,努力促进增收节支;切实加强对专项资金的审批、使用、监管,定期对专项资金使用情况进行专项检查,促使专项资金的使用和管理更加规范;加大财政资金监管力度,规范财政资金的使用。继续推进财政内控制度体系建设,规范财政工作运行,有效防范各类风险。

(五) 全面完成各项重点工作

一是继续加强与市财政各相关处室对接,确保2019年度市对区绩效考评工作顺利完成。二是全面加强预算绩效管理,增强花钱的责任意识和效率意识,推进预算绩效评价机制。三是继续完善政府采购诚信体系建设,依法处理采购人及其有关责任人在政府采购活动中的违法失信行为。完善政府采购网上超市功能,提高政府采购透明度。四是继续加强对全区行政事业单位国有资产监管,引导区属各行政事业单位将《福州市XX区行政事业单位国有资产盘活运营管理办法》制度落到实处,提高行政事业单位资产利用率,确保资产保值增值。五是深挖潜力,多方并举,确保完成区委区政府下达的招商任务。六是落实问题整改。认真做好人大、政协意见建议,以及审计发现问题的整改落实,以整改促进财税体制机制创新和财政管理效能提升,深入推进财政放管服改革。七是继续全面落实保密、综治、普法宣传等重点工作。

新时代新征程,2019年,全体财政干部将进一步提振干事创业精气神,以时不我待、只争朝夕的干劲,干出新作为,为XX区经济健康发展贡献力量。

财政工作总结 篇6

   

胡**同志现任财政局党组书记、局长。一年来,面对全市十分困难的财政形势,胡**同志积极履行当

家理财职责,在德能勤绩廉方面从严从高要求自己,团结带领局党组一班人,千方百计克服各种困难,锐意改革,开拓创新,圆满地完成了年初确定的财税工作各项任务,确保了财政收支平衡。特别是在深化财政改革、强化财政监督、硬化征收措施、优化支出结构等方面取得了较好的成绩。其先进事迹具体表现如下:

一、勤于学习,有较高的政治思想素养

一年来,在繁忙的行政工作之余,该同志养成了良好的学习习惯,能自觉坚持学习马列主义毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想,学习市场经济理论,对经济工作比较熟悉,具有较宽的知识面和较高的政策理论水平。特别是在“三个代表”重要思想的学习中,坚持率先垂范,多次亲自主持局机关的学习教育活动,并带头撰写学习心得体会,起到了很好的学习示范带头作用。同时,该同志政治立场坚定,能自觉与党中央保持高度一致;党性观念强,在工作中坚持民主集中制,注意听取不同同志的意见,讲究工作方法,善于团结同志,维护好班子的团结;为人正派,谦虚谨慎,平易近人,关心群众,尊重老同志,对自己要求较严,事业心和工作责任感强。

二、开拓创新,有很强的领导工作能力

该同志对经济经济工作比较熟悉,同时又具有很强的领导工作能力。在过去的一年中,一方面,他团结带领局领导一班人,克服各种困难,以与世俱进,开拓创新的精神,抓好各项财政工作。通过强化征收措施,优化支出结构,深化财政改革,加大财政监督,争取上级支持,夯实财源基础等措施,实现了财政的基本平衡,促进了全市各项事业的发展。特别是财政体制改革方面力度比往年加大。预算管理、政府采购、会计管理体制、医疗保险、“收支两条线”及农村税费等改革稳步推进,进一步完善了理财机制。另一方面,他坚持做到“两个文明”建设一起抓,进一步规范了机关内部管理,强化了干部职工的政治理论学习和思想作风建设,使机关干部职工的思想政治素质进一步提高。

三、脚踏实地,有非常扎实的工作作风

财政工作总结 篇7

-年上半年,在县委、县政府的正确领导下,全局同志努力工作,完成了县委,县府交给的工作任务,财政工作上半年取得了较好的成绩。预计1-6月份完成财政收入14,610万元,占预算任务41.12%,比上年同期增收880万元,增长6.41%,财政支出完成16,500万元,占预算任务的57.87%,比上年同期增支2,157万元,增长15.08%。现将上半年来的工作情况总结如下:

一、政治思想教育和业务学习

1、组织干部职工集中学习关于社会主义荣辱观的重要论述。通过学习,使我们懂得了树立和坚持社会主义荣辱观的重要意义,坚持用社会主义荣辱观的思想来指导我们的日常工作、生活和学习。

2、政府收支分类改革是一套既适合我国国情又符合国际通行做法的、较为规范合理的政府收支分类体系,为进一步深化财政改革、提高预算透明度、强化预算监督创造有利条件。我局组织有关人员参加柳州市财政局和自治区财政厅组织的政府收支分类改革学习培训。随后,组织县直预算单位会计及乡镇总会计和核算中心会计进行集中培训,提高了对政府收支分类改革的认识,为明年新政府收支科目的实行做了充分的准备。

二、财政收支完成情况

1、财政收入。经预测1-6月全县完成财政收入14,610万元,完成年初预算的41.12%,比上年同期增收880万元,增长6.41%。其中:①、国税局“两税”累计完成6,300万元,完成年度任务的33.71%,比上年同期增收77万元,增长-1.215%;②、地税局地方工商税及教育费附加收入完成5,582万元,完成年度任务的48.75%,比上年同期增收761万元,增长15.79%;③、财政局组织收入2,728万元,完成年度任务50.61%,比上年同期减收197万元,增长7.78%。超时间过半收入任务过半的0.61个百分点。

2、财政支出情况:1-6月完成一般预算支出16,500万元,完成年初预算的57.87%,比上年同期增支2,157万元,增长15.08%。

三、日常预算管理工作

1、认真做好-年财政决算和-年预算下达工作。及时组织各乡镇总会计编报-年的乡镇决算,编报全县-年财政总决算报表,并按时按质上报市财政及政府各有关领导和部门。-年经县委、政府决定县直行政单位继续实行综合财政预算。在时间紧、工作任务重的情况下,集中精干力量,按照县政府批准的编报口径以及核定的各项经费标准对各单位预算进行认真审核,报经县人大批准后,根据总预算盘子在年初把-年的预算及时下达各单位。

2、加强乡镇财政管理,确保乡镇财政管理上台阶。继续完善乡镇总会计集中会审制度,加强对两个乡镇金库监督管理,对工作中遇到的问题进行集中讨论,规范管理,按时、按质、按量完成报表的编制及汇总上报工作。每月严格根据财力情况合理安排支出,做好乡镇拨款预算管理工作。对设立乡镇金库的乡镇,按县人民政府有关金库管理办法的规定办理。

3、进一步完善财政资金拨付管理办法,加强资金使用监督。为了加强财政资金的监管,提高资金运行效率和使用效益,对纳入县财政预算安排的经费、上级专项资金、政府性基金、预算外资金等各类财政资金实行不同的拨款程序。通过完善拨付管理办法,把有限的资金用在了刀刃上,确保了各项建设事业的正常开展。

4、开展财政支出绩效评价工作。为了加强政府为公众服务的能力,有效制止浪费、提高财政支出决策水平和财政资金的使用效率,促进优化财政资金结构,我局成立三个检查组,对教育局、建设局、民政局、计生局、统计局和部分乡镇(___镇和寨沙镇)-年安排的财政资金的使用进行全面的检查、绩效评价。检查结束,把检查出的问题以及财政资金投入所产生的效益作出综合绩效评价报告。

5、积极为推行政府收支分类改革做好准备工作。政府收支分类改革将逐步形成一套既适合我国国情又符合国际通行做法的、较为规范合理的政府收支分类体系,为进一步深化财政改革、提高预算透明度、强化预算监督创造有利条件。为在-年1月1日顺利的推行政府收支分类改革,我局成立专门的改革领导小组,负责协调各项有关工作。并于6月8日组织召开了《政府收支分类改革动员及培训大会》,对全县预算单位会计进行现场培训,之后又专门组织各乡镇总会计和核算中心会计进行学习,为明年新政府收支科目的实行做了充分的准备。

6、稳步推进财政国库管理制度改革。半年来,我局逐步建立以国库单一账户体系为基础,资金缴拨以国库集中支付为主要形式的财政国库管理制度,进一步规范项目资金拨付审核程序,规范帐务处理;认真执行《___县财政局系统内财政资金专户集中管理方案》、《___县财政国库管理制度改革方案》、《财政资金拨付管理办法》,规范了人员经费、公用经费、专项资金、预算外资金等财政性资金的拨付,严格按照国库预算拨款程序办理支付手续。继续加强局本部专项资金帐户管理,根据专户管理及开展业务工作要求,对每一笔拨款进行认真审核。

7、完善工资统一发放工作。严格执行鹿财事[]2号《关于实行财政统一发放工资单位人员、工资变动等有关报批问题的通知》《___县行政事业单位财政统一发放工资账务处理暂行规定》等文件,经统计,到今年5月底,全县纳入工资统发单位共359个,统发人数9086人,其中:在职人员6416人,离(退)休人员2640人。工资能够及时足额发放,没有拖欠工资的情况发生。

8、切实加强预算外资金管理,做好行政事业性收费年审工作。根据自治区财政厅、物价局“关于《行政事业性收费许可证》年度审验”的通知精神,物价、审计部门组成联合审计工作组于今年三月八日至五月-日,对全县行政事业性收费单位-年度收费执行情况及资金管理、使用情况、票据的使用、专户储存等情况进行审计检查。到目前为止,已经审计268个会计核算单位,占应审计总数的94%。已经查出违规金额20万元。对检查中发现的问题,都提出整改意见,对违纪的单位现正在处理之中。通过年审检查,使我们更进一步掌握了解各单位的收费情况,及资金、票据使用是否合理,发现问题及时提出整改意见,为今后管好、用好预算外资金提供了有力保障。

9、切实加强社保资金管理。-年新型农村合作医疗工作继续在全县普及,为在三月底完成此项收缴工作,我局和卫生部门的同志下到各乡镇做好发动工作、督促完成进度情况,在上级财政部门规定时间内完成了农民缴费人数达22.46万人,参合率达61.34%。争取到位了自治区财政配套资金165万元、市级财政配套资金76.75万元、县财政配套资金到位75.6万元。对新农合的票据管理和收缴情况进行了核查。四月我们与机关事业保险所根据政府的批示对进机关事业保险所发放基本养老金单位的人员在发放适当、生活补贴情况进行调查,为政府提出合理性发放方案供政府参考。五月我局还对劳动保险所-年和-年1---4月的行政事业单位医疗保险报帐支出情况进行检查,并对发现的财务情况要求他们改正,下一步工作就是要求行政事业单位的医疗保险基金进财政专户管理。

10、拓宽资金渠道,多方面筹集资金,加大“三农”资金投入力度。一是积极向上级筹措各项农业建设资金,支持农村经济发展。通过积极组织有关部门沟通情况后,向上级财政部门报送农业财政财政资金项目申报标准文本,及时补充资金。至5月止,共上报文本3个,申请资金96万元。二是按照《农业法》规定的要求,增加支农支出预算安排,充分发挥和利用财政资金的导向作用,引导、鼓励社会各方面资金和农村金融资金等增加对农业和农村生产的投入,从而逐步形成农民个人投入为主体,社会资金为补充,财政资金为引导的多元化投入制,保障农业和农村生产循序渐进。

11、做好国有企业财务管理、资产评估、国债项目资金等专项资金管理。继续协助政府做好国有企业改革工作。组织协调国有资产的评估工作,协助粮食企业、县汽车公司整体资产的评估,为粮食企业、县汽车公司的改制作好充分的准备。做好粮食企业财务挂账消化资金筹措工作,在上级部门安排给我县的风险基金规模内,合理安排资金。做好专项资金的管理工作。半年来,我们严格按照专项资金管理规定,经常深入项目建设单位检查工程进度,坚持按工程进度拨付专项资金,保证资金及时到位,并督促用款单位专款专用。

12、切实加强耕地占用税、契税的征收管理工作。今年安排任务1408万元(耕地占用税608万元、契税800万元),为了抓好收入确保任务的实现,经常与有关部门部门互通信息掌握占用耕地和房产交易的情况外,直接到开发区和用地单位进行了解情况掌握第一手资料税收征管材料。预计1——6月,耕地占用税完成200万元,完成全年任务的33.08%,契税完成363万元,完成全年任务的45.38%。

四、财政监督检查工作

财政监督检查作为财政的重要职能,上半年我局按照中央对深化财政预算改革的新思路、新要求,财政监督检查工作紧紧围绕我县做强做大财政“蛋糕”进程,着重在创新理念上下功夫,坚持与时俱进,求真务实,不断拓展财政监督领域,提高监督效率,为严肃财经纪律,规范经济秩序做了一定的工作,上半年主要做了以下几方面的工作:

1、积极组织开展了财政性资金被查封冻结扣划有关情况的调研活动,并针对我县的实际情况对近年来乡镇一级政府的债务情况开展调研;下发了关于组织调研的通知,并下到十个乡镇会计核算中心进行了解情况。

2、继续加强《财政违法行为处罚处分条例》的学习和宣传教育工作。

3、根据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的通知》(桂政办发[]8号)和《中共柳州市委办公室、市人民政府办公室印发的通知》(柳办发[]15号)和县纪委四次全会、县人民政府廉政工作会议的部署,成立___县财政局治理商业贿赂专项工作领导小组,并研究制定了实施方案。

五、财政信息管理工作

认真贯彻落实《___县财政局计算网络安全管理暂行办法》,不断完善管理办法,加强计算机网络的管理,保障网络系统安全运行,确保网内信息的安全和开展正常办公需要,较好地完成了任务。现将半年来的工作总结如下:

1、严格执行管理制度,中心管理员负责对机房的管理工作,定期对机房设备进行全面检查和维护,定期对ups进行充放电,定期检查防火设备。根据需要进行了备份方案,做好日常重要信息资料的备份工作。做好了本局计算机应用和维护管理工作。

2、经常进行网络安全和信息安全检查,及时排除不安全隐患,定时升级杀毒软件并进行计算机病毒检测和清除,确保设备完整无缺。发现设备运行有问题,及时解决,不能解决及时联系有关修理单位进行维修,确保计算机的正常运转。

3、加强对本系统财政重要数据备份的指导工作,做好日常重要信息资料的备份工作。

六、农业综合开发效果显著

1、认真实施-年度项目工程计划,积极完成项目建设任务。-年l一6月.我县的农业综合开发工作,主要是实施-年度国家批复立项的农业综台开发土地治理和产业化经营项目,这两个项目中,一是土地治理项目为平山镇孔堂村中低产田改造项目。该项目总投资660万元,任务量为改造中低产田1.16万亩。完成的主要工作量为:①水利措施完成任务的100%,其中:开挖疏浚渠道6.6公里;衬砌渠道27公里;渠系建筑物62座。②农业措施完成任务的100%,其中:改良土壤0.2万亩,购良种0.8万公斤;机耕路11.5公里。③科技推广措施完成任务的97.5%,其中:技术培训9500人次;示范推广面积0.6万亩。二是进行产业化经营项目:捻线丝加工厂建设,其项目建设任务为:建造年产240吨捻线丝加工厂(新建项目)1座。完成的主要工作量为:建设厂房1250平方米,完成任务的80.4%;购买机械设备71台(套),完成任务的100%。、

2、严格做好-年度立项项目的规划设计和实施计划,确保年度项目计划按时上报。-年我县农业综合开发计划申报立项两个,即土地治理平山镇青山村中低产田改造项目和一般产业化经营黄枝子色素深加扩建项目。这两个项目已完成立项上报国家和自治区农发办。为按期完成上报立项工作,农发办在3—4月份,组织人员对拟立项的平山镇青山村项目区和___县工业园区项目区进行项目中心区勘察测绘,及时做好项目实施规划图表绘制和相关材料的整理,编制好工程投资预算和项目实施方案,及早为项目立项工作做好充分的准备。一般产业化经营黄枝子色素深加工项目计划由三协缫丝有限责任公司实施,建设地点在___县工业园区内,建设任务为扩建一个色素加工厂。为这个项目的申报,农发办指定专人配合三协缫丝有限责任公司搞好厂区厂址的选择,协助项目实施单位制定项目资金筹集、计划、规划等实施方案,确保项目顺利通过评估论证,立项上报上级农发办。

七、政府采购管理工作

政府采购是财政部门的一项重要的工作。推行政府采购制度在加强财政支出管理、提高财政支出使用效益以及促进廉政建设等方面均起到了积极的作用。-年1-5月,我县组织政府采购次数65次,采购预算金额达566.85万元,实际采购金额408.23万元,节约资金159.62万元,节约率为28.16%。上半年,我县政府采购工作在县委、政府的正确领导下,主要开展了如下几项工作:

1、制定相关政策和规定,规范政府采购行为。代政府起草出台了《关于公布-年___县政府采购集中采购目录及限额标准的通知》(鹿政发[]2号),对政府采购范围和适用条件进行明确界定。同时,还下达了《关于报送政府采购计划及有关事顶的通知》(鹿财[]2号),要求采购单位按照财政部门下达的-年财政收支预算,认真的做好政府采购计划,以便政府采购活动能按计划进行,减少政府采购的随意性、临时性、盲目性,从而提高采购效率。

2、服务类政府采购项目成效显著。在服务类项目采购上,开展了行政事业单位公务用车的集中保险,经政府采购竞争性谈判,--年度车辆保险定点中标机构为中国人民财产保险股份有限公司___支公司,基本保险费折扣率均为50%,(4月1日6月2日止基本保险费折扣率均为68%,此后保险公司请示,经政府批复调整为50%),车辆保险费预算为269.24万元,实际成交金额134.62万元,节约资金134.62万元。

八、会计管理工作

1、继续做好会计初级和中级从业资格考试工作。从去年11月份开始,会计股开始了会计初级和中级从业资格考试的报名工作。-年上半年,主要是资料及准考证的发放工作。由于组织工作到位,5月份考试得到正常进行。

2、做好注册会计师资格报名考试的各项工作。每年的3、4月,是注册会计师资格考试报名时间。这项工作主要是做好报名的各项手续、资料的增订和资料及准考证的发放工作。

3、做好会计从业资格考试的报名工作。-年的会计从业资格考试报名自6月12日-6月22日止。这段时间,主要是做好报名表和考生信息卡的填制工作。目前,这一工作正有条不紊地进行。

4、做好会计从业资格证的发放工作。从-年5月起,会计从业资格证的发放移交给各县进行。接到这一任务后,会计股认真按照《会计从业资格管理办法》的有关精神,认真审核各项表格,按照要求发放从业资格证,努力做好会计从业资格证的发放工作。

九、下半年主要工作计划

1、积极组织财政收入,确保完成-年财政收入目标任务。坚持依法征管,据实征收,应收尽收,充分挖掘增收潜力,在抓好利税大户、重点税源的同时,强化零散税源管理,杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生。进一步加大清理欠税工作力度,努力消化陈欠,防止新欠。加强非税收入管理,加大检查力度,深化“收支两条线”制度改革。

2、加强财政支出管理,实现财政综合收支平衡。继续认真贯彻执行稳健的财政政策,坚持“量入为出,量力而行,量财办事”的原则,保证重点,压缩一般,严格控制支出口子,努力实现财政综合收支平衡。

3、继续认真学习政府收支分类改革的精神和有关知识,加强各预算单位会计、乡镇总会计、乡镇核算中心会计的业务培训,争取在今年将改革的精神和相关知识熟悉掌握,使改革前后的工作能很好的衔接、平稳过度。

4、深化预算管理体制改革,做好-年预算的调整和-年预算的编制工作。

5、做好专项资金的追踪检查工作。特别是对:-年6.19洪灾水毁民房建设资金、新农合、医保、五保、低保等社会保障专项资金,三项会战专项资金、农业专项资金、林业专项资金、水利专项资金、畜牧专项资金、农机专项资金和扶贫专项资金等农业专项资金,推耕还林专项资金和国债项目资金开展全过程的监督检查工作,确保专款专用,并督促单位管好用活所需资金,提高资金的使用效益。

6、认真实施-年度农发项目工程计划,积极完成项目建设任务,严格做好-年度立项项目的规划设计和实施计划,确保年度项目计划按时上报,加强项目有偿资金管理,加大财政有偿资金的回收力度,确保项目资金的安全正常运转。

7、继续深化农村税费改革,加强调查研究,做好乡镇财政所从新设岗定责工作。

8、加强机关内部管理,完善管理制度。严格控制车、会、接待费用支出;发扬艰苦奋斗优良传统,勤俭节约办事业,压缩一切非必要支出。